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郏县黄道镇人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支情况的审计结果
日期:2023-12-29


郏县黄道镇人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支情况的

 

根据《中华人民共和国审计法》第十八条、第十九条规定,自2023年9月28日至2023年11月20日,郏县审计局对郏县黄道镇人民政府2022年度财政决算及其他财政财务收支进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

审计结果表明:黄道镇政府提供的会计资料和其他证明材料,基本能够反映其财政收支状况,会计处理基本符合相关的会计制度和财务规则,但审计也发现,仍存在超范围支出、原始凭证不合规等问题

二、审计发现的主要问题

(一)多计支出0.11万元

审计抽查发现,黄道镇政府1月79号凭证支郏县启凡科技电脑门市部电脑维修升级费用,审计核查清单中发现购置键盘1套单价0.01万元,合计金额应为0.01万元,实际支付却为0.12万元,多计支出0.11万元。

(二)超范围开支1.59万元

审计调查发现,黄道镇政府2022年1月23号凭证,在机关账中列支派出所及周围环境治理费用1.59万元。

(三)原始凭证不合规2.01万元

审计抽查发现,黄道镇政府2022年原始凭证不合规报销入账2笔共2.01万元。

(四)应计未计固定资产1.7万元

审计抽查发现,黄道镇政府2022年应计未计固定资产2笔共1.7万元。

(五)实际支出事项与预算科目不符7.59万元

通过筛查郏县黄道镇政府2022年支付明细数据发现,黄道镇人民政府使用其他商品服务支出科目资金列支办公费6笔2.06万元、列支电费17笔5.53万元,共计7.59万元。

三、审计处理情况及建议

对审计发现的问题,审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,提出了审计建议,一是加强财会人员的会计知识培训,建立健全财务制度和会计核算体系,提高预算执行规范化、标准化水平,保障资金支付安全高效;二是健全单位内部管理制度,提升财务管理水平,严格把关入账票据,凡不符合规定的不予报销;三是加强资产管理,购置固定资产及时记入固定资产账。

    审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。

 

 

 

                                                                    2023年12月28日


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